卓珈控股2026財年收入下滑10.1%至3.62億港元 淨利潤按年增長6.1%

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07/23

卓珈控股於開曼群島註冊成立,總部及主要營業地點位於香港,深耕醫療美容及生活美容服務、護膚品銷售等消費領域。根據最新披露的2026財年業績,集團在宏觀經濟環境複雜、本地消費市場復甦力度放緩的背景下,依然維持核心業務的穩健運營,並繼續鞏固在醫療美容與消費市場的行業地位。

在收入方面,集團於2026財年錄得約3.62億港元(2025財年:約4.03億港元),按年下降10.1%。主要原因包括醫療美容及消費市場復甦進程放緩,且高端消費需求受到外部不確定因素和市場波動的影響。雖然收入按年收縮,集團在成本與資源配置方面嚴格管控,積極優化營銷和渠道佈局,全年淨利潤約為0.1123億港元(2025財年:約0.1059億港元),按年上升約6.1%,顯示出一定的成本管控成效與抗風險能力。

具體業務層面,醫療美容服務仍為集團的核心收入來源。管理層在報告期內對產品組合進行調整,強化核心項目的專業優勢,結合信息化和數字化手段提升精細化運營水平,並通過提升客戶體驗和交叉銷售維持醫療美容領域的市場競爭力。生活美容服務與護膚品零售業務則通過靈活的門店佈局、供應鏈整合及渠道轉型,減少不必要的運營成本,幫助集團在整體毛利率上有所改善。

在財務層面,集團資產總額於期末達約4.24億港元,負債總額則下降至約2.65億港元,令股東權益增至約1.58億港元。經營活動所得現金流約0.74億港元,較上年度有所回落,但年底現金及現金等價物餘額明顯增加。管理層表示,未來會繼續整合資源、審慎開展資本性投入,並強化內控及風險管理,以保持資產負債表的穩健。

行業環境方面,醫療美容及消費服務對合規與專業度的要求日益提升。隨着醫療器械及執業規範監管的逐步收緊,行業准入門檻或將提升,具備合規與技術優勢、擁有成熟品牌基礎的企業有望在深化行業整合的過程中獲得穩定的發展空間。集團在審慎應對市場變化與政策風險的同時,也在提升數字化和供應鏈協同能力,並持續關注相關拓展機遇。

在公司治理與董事會架構上,卓珈控股設有4名執行董事與3名獨立非執行董事,建立了審核委員會、薪酬委員會及提名委員會等多個專業委員會,以分工監督財務合規、董事薪酬和人事任命事宜。公司主席兼行政總裁由同一人擔任,在董事會領導層面整合管理與決策功能。審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員等重要職位由不同的獨立非執行董事輪值,以保證公司關鍵決策的合規與透明。公司同時由安永會計師事務所擔任外部審計師,內部控制則在首席財務官的統籌下持續推進。

綜合而言,卓珈控股在2026財年通過加強成本管理、聚焦核心業務及持續優化門店運營等多重措施,抵禦了外部環境壓力,實現了淨利潤的穩步增長。公司將繼續實行穩健的發展策略,加強合規管理及數字化部署,推進在醫療美容及相關消費領域的優勢整合,力圖藉助行業轉型和政策調整機遇,夯實長期競爭力。

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